多选题

为了建立针对信息系统的内部控制,企业应该采取的措施有(   )

A. 避免将不相容职责的处理权限授予统一用户
B. 操作人员不得擅自进行系统软件的删除修改等操作
C. 禁止不相容职务用户账号的交叉操作
D. 个人业务单位应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理

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《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括() 企业信息系统内部控制的目标是什么? 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括(   )。 《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。 对企业的总体安全环境以及针对单个信息系统的控制措施进行检查 建筑施工企业应当定期组织人员采取措施,建立事故隐患信息档案() 企业的信息化建设、信息系统的建立应该与企业目标、战略相适应。 甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括() 甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发,运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。 甲企业委托外部专业机构负贵本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。 适应性原则要求企业建立与实施内部控制应当具有前瞻性,适时地对内部控制系统进行评估,发现可能存在的问题,并及时采取措施子以补救() 适应性原则要求企业建立与实施内部控制应当具有前瞻性,适时地对内部控制系统进行评估,发现可能存在的问题,并及时采取措施子以补救。 针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行(  )。 信息系统内部控制领域包括() 信息系统内部控制包括( )和( )。 建立管理信息系统的组织基础是指建立管理信息系统中组织内部所需的()。 企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。 信息系统内部控制越弱,则() 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有: 根据GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,需要保护的电子信息系统必须采取措施。(GB50343-2012,5.1.2)()
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