单选题

信息系统内部控制越弱,则()

A. 选项1 信息系统出现差错的概率越小
B. 选项2 应相应增加实质性测试的范围和程度
C. 选项3 应相应减少实质性测试的范围和程度
D. 选项4 以上都不对

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下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是(  )。 下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是() 《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括(   )。 信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制() 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有: 信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制(   )。 一信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制? 内部控制主要要素包括控制环境、(?? )、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。 下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是() 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是: 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是() 以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有() 甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发,运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。 甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括() 甲企业委托外部专业机构负贵本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。 计算机会计信息系统内部控制的关键点在() 企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。 甲公司为了提升公司的内部控制开发了一套信息系统,在开发过程中必然要考虑信息 系统在实施内部控制过程中面临的风险,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的 主要风险有( )。 (2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
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