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信息系统内部控制越弱,则()
单选题
信息系统内部控制越弱,则()
A. 选项1 信息系统出现差错的概率越小
B. 选项2 应相应增加实质性测试的范围和程度
C. 选项3 应相应减少实质性测试的范围和程度
D. 选项4 以上都不对
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下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是( )。
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是()
《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制()
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制( )。
一信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制?
内部控制主要要素包括控制环境、(?? )、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。
下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是()
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()
以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有()
甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发,运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。
甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括()
甲企业委托外部专业机构负贵本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。
计算机会计信息系统内部控制的关键点在()
企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。
甲公司为了提升公司的内部控制开发了一套信息系统,在开发过程中必然要考虑信息 系统在实施内部控制过程中面临的风险,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的 主要风险有( )。
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
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