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内部控制的产生和发展,促使审计工作从详细审计发展成为( )。
单选题
内部控制的产生和发展,促使审计工作从详细审计发展成为( )。
A. 账面审计
B. 内部控制审计
C. 以抽样为基础的内部控制审计
D. 以测评内部控制为基础的抽样审计
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内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
下列哪个陈述最好地描述了对审计工作底稿的审查可能帮助内部审计人员的职业发展?()
审计工作底稿概念审计工作底稿
下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是()
内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部()
内部审计人员编写审计工作底稿的要求有()
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括()
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有( )。
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。
保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工作计划和内部审计工作总结。
为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定()
在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。
外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的()。
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作()
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