登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
单选题
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
A. 审计实施阶段
B. 审计计划阶段
C. 审计报告阶段
D. 后续跟踪阶段
查看答案
该试题由用户792****67提供
查看答案人数:22335
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户792****67提供
查看答案人数:22336
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()
根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部()
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部()
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
根据已查明的事实,对被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理所做的评价是指()
内部审计人员应当考虑内部控制、风险管理的适当性和有效性可能影响分析程序效率和效果。
内部审计人员应当考虑内部控制、风险管理的适当性和有效性可能影响分析程序效率和效果。
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
在被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指()
内部审计人员执行分析程序,有助于实现的目标是()
内部审计人员执行分析程序,有助于实现下列目标.---审计部()
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部()
审计部◆内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理()
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部()
内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了