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根据已查明的事实,对被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理所做的评价是指()
单选题
根据已查明的事实,对被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理所做的评价是指()
A. 审计发现
B. 审计意见
C. 审计结论
D. 审计建议
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直接盘存法是指审计人员亲临审计现场对被审单位的经济管理及业务活动进行实地观察,借以查明被审事项的事实真相()
审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据()
内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部()
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行。---审计部()
审计部◆内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行()
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是()
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。
对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记人账进行审查,常用的内部控制测试程序有( )。
对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()
对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记人账进行审查,常用的内部控制测试程序有()
是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件()
内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()
对于某一被审计单位,会计师事务所既从事财务报表审计业务,又从事内部控制审计业务,会计师事务所应当与被审计单位签订单独的内部控制审计业务约定书()
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有
以下有关被审计单位生产与存货循环中“盘点存货”业务活动,通常的内部控制要求包括( )。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括( )。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
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