登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()
多选题
内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()
A. 真实性
B. 适当性
C. 有效性
D. 合法性
查看答案
该试题由用户883****10提供
查看答案人数:41518
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户883****10提供
查看答案人数:41519
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
商业银行开展内部控制评价时,应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少( )开展一次。
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部()
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部()
审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据()
内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部()
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是()
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标()
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少每__开展一次内部控制评价;至少每__开展一次全面的外包业务风险评估()
风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。
农商银行应建立健全内部账户管理的内部控制和风险管理,明确内部账户管理主管部门、检查部门和监督部门,确定各部门管理职责;有效内部账户业务风险()
商业银行应当根据业务经营惰况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少每年开展()
我行内部控制应当与本行的经营规模、业务范围和风险特点相适宜,确保不计成本地实现内部控制的目标。
商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率至少()开展一次。
商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少()开展一次。
业务创新的内部控制要求业务创新应当坚持合法和规、审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制。
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少每年开展一次()
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少开展一次()
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了