某内部审计师正在评估新政策和程序在保持适度风险方面的充分性。为实现这一审计目标,最不相关的程序是:
A. 与经营管理人员面谈,明确那些比较模糊的业务程序
B. 如有必要,与最高管理层或董事会成员面谈,以明确政策性的内容
C. 测试投资样本是否符合新业务程序的要求
D. 审阅最近公布的新规章,并确定新程序是否符合这些规章的要求
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