单选题

某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险。如果内部审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序?( )

A. 检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告
B. 与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化
C. 检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响
D. 以上答案都正确

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在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报酬是作为有关订单的回报。根据IIA的《职业道德规范》,内部审计师应采取的行动是:( ) 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 某报纸的头版报道,某国际性非营利机构的总经理一直为私人目的而花费该机构的资金。基于正在对该机构进行审计,某内部审计师有足够证据证明文章中的报道。该报社的一位记者想证实此事而采访他。这位内部审计师最适当的反应是:( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某大型政府机关的内部审计师在开展工薪审计时发现,该机构在分配给人事部门助理主任的职责上存在分工不当的问题。当内部审计师解释舞弊风险时,该助理主任显得很沮丧,他终止了面谈,并威胁说,如果审计业务不停止,他将起诉机构损害其名誉。于是,内部审计师就此情况与首席审计执行官讨论,后者应该: 审计机关对被审计单位在金融机构的存款进行冻结时,应当向法定机构提出申请,该机构是: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 按照《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构对内部审计的适当性和有效性承担最终责任() 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。 银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 银行业金融机构内部审计的目标是()。 银行业金融机构内部审计事项主要包括() 银行业金融机构内部审计的目标是()。 按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定,银行业金融机构内部审计职能可以请具有资质的外部审计机构执行() 根据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定,银行业金融机构内部审计职能可以请具有资质的外部审计机构执行()
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