单选题

内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了()

A. 评价与钢铁有关的技术操作
B. 评价仓库管理的规范程度
C. 评价有关存货投资方面的备选采购政策的影响
D. 评价用于决定经济订货量的计算机程序的质量

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审计师注意到某计算机程序不能正确计算通过商品目录订购商品的附加运费。管理人员认为任何运费计算的错误都是重要的。审计师考虑采用抽样技术检查客户发票上收取的运费,或运用计算机审计工具。下列哪种抽样或审计方法最能保证有关当时运费计算的正确性?( ) 在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项?() 某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于() 内部审计师正在计划对计算机中心的运营审计。下列( )可被看做是最重要的。 审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职员的存在? 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师为了证实冒名或被解职职员的存在应利用什么样的计算机辅助审计技术() 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( ) 内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?() 某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体。该钢铁企业设有环境安全部门。而且本次的审计范围不包括环境问题。对此,内部审计师最恰当的做法是: 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?() CAD/CAM计算机辅助制造是利用计算机对制造过程进行() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全年的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论() 模拟驾驶系统采用计算机仿真技术模拟等() 智能机器人利用计算机来模拟人类思维而展开的系列活动,属于计算机应用中的(  )。
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