登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
下列选项中,不属于首次承接企业内部控制审计时应考虑的影响与控制相关的风险的因素是()
单选题
下列选项中,不属于首次承接企业内部控制审计时应考虑的影响与控制相关的风险的因素是()
A. 相关账户、列报及其认定的固有风险
B. 自上次审计以来控制或流程是否发生变化
C. 企业层面控制的有效性
D. 该项控制是人工控制还是自动化控制
查看答案
该试题由用户502****78提供
查看答案人数:11792
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户502****78提供
查看答案人数:11793
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
下列各项中,不属于企业内部控制应当遵循的原则的是______。
下列选项中,属于企业内部控制措施的有()
下面选项不属于企业内部的电子商务是()
下列项目不属于《企业内部控制基本规范》中的控制活动类的是()
在执行企业内部控制审计时下列有关评价控制缺陷的说法中错误的是()
下列不属于企业内部控制评价应遵循的原则的是()
下列不属于我国《企业内部控制基本规范》要素的是( )。
下列不属于企业内部条件分析的是()。
下列不属于企业内部招聘渠道的是()。
依据我国《企业内部控制基本规范》关于控制活动要素的要求,下列选项中,不属于常见的控制措施的是( )。
下列选项中,不属于影响人力资源需求预测的企业内部因素的是()。
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
不属于企业内部形成的风险()
下列不属于企业内部供给预测方法的是().
下列不属于企业内部信息化的是()。
下列不属于企业内部招聘渠道的是( )。
下列选项中,不属于企业内部银行运用和发展的基本功能的是( )
根据我国《企业内部控制基本规范》的要求,下列各项中,不属于控制活动的是()
下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
下列关于企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了