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下列关于企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
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下列关于企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
A. 内部控制审计是对财务报表涵盖期间内部控制设计与运行的有效性进行审计
B. 审计范围严格限定在财务报告内部控制
C. 注册会计师应当获取内部控制在基准日之前一段足够长的期间内有效运行的审计证据
D. 注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制
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关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是()。
关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。
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在执行企业内部控制审计时下列有关评价控制缺陷的说法中错误的是()
下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中不恰当的是( )。
以下对企业内部控制审计的理解中,错误的是( )。
下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中恰当的有()
在整合审计中,以下对企业内部控制审计的理解错误的是()。
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
下列关于企业内部控制审计,注册会计师采用自上而下的方法选取拟测试的控制的说法中,错误 的是( )。
下列各项中,有关企业内部控制审计的审计报告的说法中恰当的有()
下列有关企业内部控制审计中识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
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根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。
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审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计()
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下列关于企业内部劳动规则的说法,错误的是( )。
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