多选题

审计委员会应定期将审计工作情况通报给:

A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层

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保险公司董事会审计委员会应当至少每年一次向董事会报告审计工作情况,并通报管理层和监事会。 审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。() 银行业金融机构审计委员会对监事会负责,根据监事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应定期召开会议,召开会议时高级管理层人员应当列席() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 根据《关于加强农村信用社省级联社行业审计工作的指导意见》的规定,省联社理事会下设审计委员会,审计委员会主要职责包括:() 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 876__应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理() 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 保险公司董事会审计委员会和管理层应当至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。   作为审计委员会季度性会晤的议程的一部分,首席审计官定期向审计委员会提交工作报告。高级管理层要求在审计委员会召开之前审核首席审计官提交的工作报告,以便提前讨论有关事项和问题。首席审计官应该:( ) 内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作() 医院审计工作情况向什么大会报告 高级管理层和审计委员会应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序()
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