单选题

876__应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理()

A. 审计委员会
B. 首席审计官
C. 董事会
D. 内部审计部门

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根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人() 证券公司董事会设提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由( )担任。 董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: 董事会应当设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等,为董事会决策提供咨询() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于__人,多数成员应是非执行董事() 审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。 保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。 证券公司董事会应当就风险管理,审计等事项设立专门委员会,审计委员会应当由()担任负责人。 证券公司董事会应当就风险管理、审计等事项设立专门委员会。审计委员会应当由()担任负责人。 审计委员会认为(),应当及时向董事会报告 董事会应下设审计委员会,主要工作包含以下几项( )。 审计委员会是董事会下设的专业委员会,其职责包括() 审计委员会应按( )向董事会报告审计工作情况。 企业应当在董事会下设立审计委员会。
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