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内部审计师在进行采购审计时,怀疑某些采购发票存在严重的错误。所以内部审计师仅在这些供应商中选取样本。这种选取样本进行审查的局限性是()
单选题
内部审计师在进行采购审计时,怀疑某些采购发票存在严重的错误。所以内部审计师仅在这些供应商中选取样本。这种选取样本进行审查的局限性是()
A. 不能量化与所有采购发票相关的样本误差
B. 增大选取样本的难度
C. 需要选取大量的样本
D. 缺少正态分布
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一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:()
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是()
审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括()
在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。
内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理私自收取供应商的贵重礼物以使供应商获得优惠的合同的情况,那么在内部审计师提出的改善这一情况的建议中,哪一条是最无效的()
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品()
在审计采购申请时,内部审计师发现,23%的采购申请完成得不恰当,而15%的采购申请没有经过恰当审批。上述陈述属于以下哪种审计观察的特征范例?
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于()
如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该()
内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是()
内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()
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