单选题

内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()

A. 内控不完善
B. 业务不合规
C. 内部监督不力
D. 其他

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商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的(  )。 各级政府审计部门对()的预算执行、决算实行审计监督。 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 审计档案工作,是指内部审计部门对审计档案进行的收集.整理.保管.( )。 财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计部门对每一营业机构的评估、审计频率为() 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计,应制定审计规范,并保证审计活动的独立性。 ( ) 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 审计部门对下列哪些事项进行审计() 由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以() 审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(  ) 审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(  ) 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 如果对首席审计官负责的业务提供确认服务,应由内部审计部门的质量保证部门进行监督。 内部审计部门可以不独立于外部监督。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 内部财务审计部门对本单位及下属行政单位的经费收支和预决算进行审计监督的内容包括()。
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