多选题

内部财务审计部门对本单位及下属行政单位的经费收支和预决算进行审计监督的内容包括()。

A. 经费收入是否真实.合法,有无隐瞒或非法提留收入行为。
B. 经费收支是否遵循财务规定的开支范围和标准,有无违规违纪行为,列支手续是否完备。
C. 经费结余是否真实,有无隐瞒结余行为。
D. 银行帐户是否符合有关规定,有无储蓄存款.公款私存行为和多头开户。

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农村商业银行审计部门要按年度或时,对本单位的客户信息保护情况进行审计() 纪检、监察、审计等部门对本单位及所属单位会议管理及费用使用情况进行监督检查,主要内容包括() 财政部门或主管部门对所属行政单位领拨经费的方式实行划拨资金方式。() 单位财务部门负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。 等部门对本单位及所属单位会议管理及费用使用情况进行监督检查() 行政事业单位财务负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。() 下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。 审计部门办理审计事项,可以提请本单位或审计对象的上级单位有关等职能部门予以协助() 内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。 行政事业单位的财务负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。 主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督() 主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督() 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是() 根据行政单位预算管理的级次,向同级财政部门报领经费,并对下一级预算单位核拨经费的行政单位,为() 以下属于行政单位财务报告内容的有()。 财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。 根据《国际专业实务框架》,以下哪项应该在内部审计章程中得到阐述?1.对记录进行访问的授权。2.内部审计部门在本单位的地位。3.内部审计部门与董事会的关系。4.内部审计部门的范围() 审计部门只能对行政事业单位、国有金融机构、国有企业等单位的会计资料进行监督检查,对于被审计单位不直接涉及财政收支和财务收支的会计违法行为,审计机关无权作出处理处罚,而应移送财政部门处理。( ) 行政单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。负责办理本单位国有资产的()等事项的报批手续。 行政单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。其主要职责包括()。
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