多选题

审计部门对下列哪些事项进行审计()

A. 基本建设投资计划、概算、预算和决算
B. 物资、工程、服务采购与经济合同
C. 内部控制制度的健全性和有效性
D. 干部选拔制度

查看答案
该试题由用户695****59提供 查看答案人数:4020 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户695****59提供 查看答案人数:4021 如遇到问题请联系客服
热门试题
审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(  ) 审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(  ) 在被审计部门对审计组撰写的“审计事实和评价”进行确认或审计部门提交书面反馈意见后,审计组最迟应当在个工作日内提出审计报告() 审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、等() 各级政府审计部门对()的预算执行、决算实行审计监督。 根据规定,审计部门可以采取以下哪些方式进行审计( )。 由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以() 内部审计部门对每一营业机构的评估、审计频率为() 根据IIA《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督的目的是什么? 根据IIA的《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督,其目的是: 审计部门负责对涉及小额贷款审计事项包括() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位以及整改情况进行检查() 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:() 审计部门至少每年进行()次专项审计。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 审计部门对政府的监督是属于内部监督() 内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制() 审计部门年进行一次全面审计() 审计部门负责对内部控制的进行审计()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位