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商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人()
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商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人()
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商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( )
《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银行合规管理职能应与内部审计职能(),合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
为了保证独立性,商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()
商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查()
商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制()
商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
商业银行合规风险管理指引所称合规管理部门,是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()
商业银行合规管理职能应与()分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
商业银行合规管理职能应与内部()职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
合规管理部门是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。( )
合规部门与内部审计部门的关系为( )。
合规管理部门是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的团队或岗位。
商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。( )
商业银行法律/合规部门的工作需要接受外部审计部门的审计、检查,以确保其履行职责的公正性和合规性。
合规管理部门,是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。判断对错
商业银行合规管理职能应与内部审计职能相结合。
商业银行合规管理职能应与内部审计职能相结合()
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
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