多选题

为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。

A. 《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确
B. 批准的范围
C. 手续及相关单证是否齐备
D. 金额是否准确
E. 支付方式是否妥当

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投资处置控制中企业应当加强对投资()决策和授权批准程序的控制,并作出明确规定。 为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。 企业应当加强对担保业务的会计系统控制,包括()。 企业应当加强对担保业务的会计系统控制,包括() 在办理各类账户管理业务时,银行应加强对被授权人身份的审查,授权书中应载明的信息包括() 企业应当遵循内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统()的控制 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()    财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 授权审批控制要求银行各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务,未经授权和批准不得处理有关业务,授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段。 内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的(),并加强对控制自我评估过程的督导。 商业银行应当加强对分行衍生产品交易业务的授权与管理。( ) 商业银行应当加强对分行衍生产品交易业务的授权与管理() 企业应当遵循企业内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统()过程的控制。 企业应当遵循企业内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统______过程的控制。 商业银行应当建立健全控制,通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合,加强对业务和管理活动的系统自动控制()
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