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在对非营利活动的综合审计中,内部审计师主要关注( )。
单选题
在对非营利活动的综合审计中,内部审计师主要关注( )。
A. 遵循政策和程序的程度
B. 同预算编制过程有关的程序
C. 实现公司使命的程度
D. 有关资金来源和利用方面的报告的准确性
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为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( )
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
内部审计师的职能范围主要包括( )。
国际内部审计师协会内部审计准则的核心和主要内容是:
某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
在制定审计范围时,需要考虑将哪个部门或项目加入审计日程中,则内部审计师应该关注的事项不包括()
对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
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