单选题

与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是(   )。

A. 财务审计
B. 经营审计
C. 合规性审计
D. 付款流程审计

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外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 在对非营利活动的综合审计中,内部审计师主要关注( )。 S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
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