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对内部控制的健全性和有效性进行评价是( )。
单选题
对内部控制的健全性和有效性进行评价是( )。
A. 审计人员的责任
B. 管理层的责任
C. 治理层的责任
D. 内部控制设置人员的责任
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评价存货的内部控制时,内部审计师需要考虑内部控制的健全性和运行的有效性等内容,那么下列程序中,提供的证明信息最少的是()
建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性的责任主体是()
企业结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价的报告是()
内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。
( )负责对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
()是对公司全面风险管理的健全性、合理性和有效性进行监督检查。
为企业对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论、出具评价报告提供指引的是()
基金管理人内部控制的原则包括()。Ⅰ.有效性原则;Ⅱ.成本效益原则 ;Ⅲ.相互依赖原则;Ⅳ.健全性原则
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制报告()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告()
__负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是()
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()
()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
()有责任制定适当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
银行业金融机构内部审计事项主要包括经营管理的合规性及合规部门工作情况、内部控制的健全性和有效性以及()
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
以下对法律风险管理体系的健全性及有效性评价的审核内容,描述正确的有()
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