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( )负责对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
单选题
( )负责对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 审计部门
D. 监事会
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《商业银行内部控制评价试行办法》规定,高级管理层除负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估外,还负责()
()负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接收的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行, 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
《商业银行内部控制指引》规定,负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行;负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
对内部控制的健全性和有效性进行评价是( )。
对内部控制的健全性和有效性进行评价是:(1.0分)
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告()
()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负()
董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。
对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。
单位内部监督应当发挥对单位业务活动和内部控制活动监督与监控的作用,内部监控是对内部控制的有效性进行评估的过程,并通过内部审计来实现。
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级()
根据《商业银行内部控制指引》,()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任
内部审计有效性和整改情况应应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制报告()
( )对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
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