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()是对公司全面风险管理的健全性、合理性和有效性进行监督检查。
单选题
()是对公司全面风险管理的健全性、合理性和有效性进行监督检查。
A. 风险计量
B. 风险监督
C. 风险预警
D. 风险管理
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以下对法律风险管理体系的健全性及有效性评价的审核内容,描述正确的有()
东海公司管理层认为,应该定期对公司制定的风险管理策略的有效性和合理性进行检查,以总结和分析,并结合实际不断完善。下列关于风险管理策略检查的表述中,正确的有( )。
内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。
在操作风险治理框架中,负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是( )。
( )应有权获得商业银行的所有经营、管理信息,定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。
为了保证员工行业的合理性和有效性,旅游企业必须强化()。
单位内部会计监督是指( )依照法律的规定,通过会计手段对经济活动的合法性、合理性和有效性进行的一种监督。
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()
对公司合规管理有效性的全面评估,每年不得少于( )。
企业可以使用对公司使命、愿景的合理性和科学性进行检验()
商业银行应当至少每半年对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次评估。---风险管理部()
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()
审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是()
为达到会计岗位设置合理性和有效性的目的,正确的做法包括( )
合法性监督是合理性监督的延伸和补充
合法性监督是合理性监督的延伸和补充()
合法性监督和合理性监督
依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定,商业银行对专营机构风险管理与内控体系的健全性和有效性承担最终责任()
注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。
基金管理人内部控制的原则包括()。Ⅰ.有效性原则;Ⅱ.成本效益原则 ;Ⅲ.相互依赖原则;Ⅳ.健全性原则
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