判断题

审计方案是对具体审计项目的审计程序及其时间等所作出的详细安排,是依据年度审计工作计划制定的,是年度审计工作计划的细化()

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审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。 审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。 国家审计的审计程序中审计实施方案的组成有: 国家审计的审计程序中审计项目计划组成有() 每个审计项目都必须执行的审计程序是()。 总体审计方案是审计机构对审计项目的()和审计组的派出所作的一般性安排 国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同() 审计实施方案列明的审计程序无法实现相应审计目标的为() 以下哪项对审计目标和审计程序之间的差别作出了最佳的解释? 审计取证具体方法应用于审计程序的() 注册会计师在具体审计计划中拟定的其他审计程序,最可能不包括针对( )的审计程序。 能源审计程序主要分为7个阶段,包括:()、预审计、审计、节能方案产生和筛选、()、节能方案实施、()。 审计报告的附件应当包括针对审计过程.审计中发现问题所作出的具体说明等内容,不包括被审计单位的反馈意见。( ) 对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应选择下列()审计程序 审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。---审计部() 具体审计计划的内容包括为获取充分、适当的审计证据以将审计风险降至可接受的低水平,项目组成员拟实施的审计程序的性质、时间和范围 ()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果 可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。 如果被审计单位控制存在缺陷,下列关于对拟实施的审计程序的性质、时间安排或范围作出的修改中,错误的是() 内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程,获取的审计证据,以及作出的审计结论()
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