单选题

某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点()

A. 在现场保存备份介质
B. 热站合同有两年时间了
C. 测试利用了恢复脚本
D. 每年只测试几个系统

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在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 在灾难恢复计划中,一个IS审计师观察到在灾难恢复站点的服务器性能低下。为了找到导致这种情况的原因,IS审计师最先应该检查() 审计涵盖关键业务领域的灾难恢复计划时,IS审计师发现该计划没有包括全部系统。那么,IS审计师最为恰当的处理方式是() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 当审计一个非常重要的业务领域的灾难恢复计划时,某信息系统审计师发现其没有包含所有的系统。对这个审计员来说,下面哪个行动时最合适的() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 对于一个灾难恢复计划,一个IS审计师的任务应包括() IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适? 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 当信息系统审计师评估一个高可用性网络的恢复能力时,如发生下列情况应最为关注()
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