单选题

审计小组或人员对每一审计项目分别制订的审计实施计划,称为(  )。

A. 审计项目计划
B. 审计实施方案
C. 短期审计计划
D. 审计工作方案

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总体审计计划的内容不包括审计小组组成及人员分工。() 评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。 特定项目审计是指对()实施审计。 首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当() 首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当?() 审计计划制定后,审计人员不得对审计计划进行修订和补充 审计计划确定后,审计人员不得对审计计划进行修订和补充。() 审计计划一般包括年度审计计划和项目审计方案。---审计部() 审计委员会办公室、审计机关应当根据年度责任审计项目计划,组成审计组并实施审计() 内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人() 内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人。---审计部() 某公司的首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围或建议的描述不恰当() 审计机关根据年度审计任务的安排,需要依次实施的所有审计项目的计划是( )。 审计机关依据年度审计任务,安排依次实施的所有审计项目的工作计划,称为()。 内部审计部门对公司的道德规范和决策环境实施审计,下列对这一审计建议和审计范围的陈述不恰当的是() 根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,一般情况下,应在实施审计的()日前,向被审计单位送达审计通知书。 第2106号内部审计具体准则所称的审计报告,是指外部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。---审计部() 在某一审计项目中,可接受的审计风险为5%,审计人员经过评估,确定固有风险为70%.控制风险为60%。则审计人员可接受的检查风险为() 内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是:
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