单选题

执行应用控制审核的IS审计人员应评价()

A. 应用满足业务需求的效率
B. 所有已发现的、暴露的影响
C. 应用所服务的业务流程
D. 应用的优化

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在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是: 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是() 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估() 内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告() 在审计应用层面的终端用户计算控制措施时,审计所需的审核过程涉及以下哪项内容?() 内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 在审核组织的系统开发方法学时,IS审计人员通常首先执行以下哪一项审计程序() 被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据() 审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征() 体系审核应至少包括:文件审核、对执行情况的检测,对操作的现场观察,客观评价危害辨识、风险评价() 为审核年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有() 中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( ) 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()   内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部() 审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。 评价报告的审核人员至少应包括经济评价机构正式任命的专职过程控制负责人和专职技术负责人。( ) 在执行内部控制审计时,下列有关内部控制缺陷评价的说法中,错误的是( )。
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