判断题

内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告()

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评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。 内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用下列方法对其进行调查和评价.---审计部() 内部审计程序包括审计准备、()、()和()阶段。 内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部() 内部审计人员应当合理运用职业判断,根据需要在审计过程中执行分析程序。---审计部() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出来的() 应当执行什么审计程序应当根据()来制定。 在阶段,内部审计人员根据初步风险评估结果,检查并评价内部控制设计和执行的有效性,评估控制风险,更新风险评估结果,并据此进一步明确审计重点及相应的审计程序和方法() 注册会计师针对利用的内部审计工作整体实施充分的审计程序确定内部审计能否实现审计目的时,应当评价事项包括(  )。 根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计人员应当在实施必要的审计程序后,采取以下()方法编制审计报告() 对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是() 按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。 注册会计师针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序以确定内部审计能否实现审计目的时,应当评价的事项包括()。 A注册会计师不应当对X公司内部审计人员特定工作实施以下()审计程序。 在执行审计程序时,注册会计师必须执行的审计程序包括() 审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。 下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( ) 在下列()情形下,审计人员应当考虑追加或扩大审计程序。 国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做到工作是:()。
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