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内部控制的局限性包括()
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内部控制的局限性包括()
A. 在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效。
B. 控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
C. 内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求也会影响内部控制功能的正常发挥
D. 被审计单位实施内部控制的成本效益问题也会影响其效能
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内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()。
下列属于内部控制固有局限性举例的有( )。
请结合工作实际,论述内部控制的局限性。
越权操作属于内部控制的局限性之一
( )是内部控制系统的局限性。
下列()项例证了内部控制的固有局限性
越权操作属于内部控制的局限性之一()
下列属于内部控制固有局限性举例的是( )
下列不属于内部控制的局限性的是()
下列关于内部控制局限性的表述,正确的有( )。
以下事项属于内部控制的固有局限性的有()。
下列各项中,属于内部控制固有局限性的有( )。
下列情形中,不能体现内部控制局限性的是( )。
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
市场风险内部模型法的局限性不包括()。
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
简述内部招聘的局限性。
简述内部审计的局限性。
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