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以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“准确性、计价和分摊”目标的常用控制测试的是( )。
单选题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“准确性、计价和分摊”目标的常用控制测试的是( )。
A. 检查付款凭单是否附有卖方发票
B. 检查卖方发票连续编号的完整性
C. 检查企业验收单是否有缺号
D. 审核采购价格和折扣的标志
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下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
注册会计师通过控制测试发现的下列销售业务相关的内部控制缺陷中,()可能导致销售交易的准确性认定的控制风险
在下列凭证中,与采购交易的准确性认定或与采购相关的期末账户余额的准确性、计价和分摊认定相关的有( )。
以下属于控制测试采用的审计程序的有()
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。
为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是()
以下控制测试程序中,能够获得与采购交易“发生”认定相关的审计证据的是( )。
关于采购与付款交易的控制测试不正确的是( )。
关于采购与付款交易的控制测试不正确的是()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。
注册会计师在测试X公司与采购交易相关的内部控制时发现的以下情况中,()最有可能表明采购交易完整性认定存在重大错报风险
在与采购交易相关的下列凭证中,无助于采购交易的“准确性”认定或与采购相关的期末账户余额的“计价和分摊”认定的是()
记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。
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