单选题

下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。

A. 检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致
B. 核对请购单与订购单是否一致
C. 检查签发的支票是否有被授权人的签字
D. 追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确

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(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 不属于内部控制测评程序的是( )。 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有(  )。 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有: 下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是: 下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是() 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是: 以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序的是(  )。 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是(  )。 甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有() 采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为 采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为( ) 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()  
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