单选题

以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?()

A. 业务客户限制的范围是恰当的信息;仅向主计长报告
B. 业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录;向董事会报告
C. 业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账;直接向首席执行官与主计长报告
D. 业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容;鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告

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首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是() 首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是: 《标准》不要求首席审计执行官() 审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该: 审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该() 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由? 由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?() 下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?() 某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该: 某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重大舞弊活动。首席审计执行官恰好向这位副总裁汇报工作。鉴于此情形,首席审计执行官应该() 下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?() 以下哪项是首席审计执行官规划今后的审计工作人员要求时使用的最佳信息来源?() 应监督机构要求,首席审计执行官(CAE)在收集信息时发现了一项需要管理层立即采取措施纠正的事件。面对这个问题,该首席审计执行官应该采取的最佳行动是下列哪项?() 有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该() 首席审计执行官获得了有关某副董事长(该执行官要向其报告工作)不道德商业行为的事实证明材料,这时,首席审计执行官应该: 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: X公司首席审计执行官跟踪检查发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠正,首席审计执行官与高级管理层讨论这件事,得到的反馈为,管理层愿意承担这种风险,该首席审计执行官应该() 首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了: 首席审计执行官在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了: 首席审计执行官在控制程序方面的责任包括以下哪些内容:
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