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审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有( )。[2009年中级真题]
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审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有( )。[2009年中级真题]
A. 逻辑模型法
B. 中间表法
C. 文字说明法
D. 流程图法
E. 调查表法
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审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
(2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有:
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()
审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征()
内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
审计部◆采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程()
采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。---审计部()
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