单选题

一位内部审计师将上月验收商品的发票、已付款和应付款下载到审计工作站。为核实这些数据的完整性,最为恰当的方法是审计师在工作站使用审计软件进行( )。

A. 将发票和已付款进行匹配,将已付款和发票进行匹配
B. 将发票和应付款进行匹配,将应付款和发票进行匹配
C. 将发票和应付款、已付款进行匹配,将应付款、已付款和发票进行匹配
D. 将发票和已付款进行匹配,将应付款、已付款和发票进行匹配

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事业单位应付款项包括()、应付账款和其他应付款。 事业单位应付款项包括、应付账款和其他应付款 应付款管理中应付款、预付款性质的付款单将与()进行核销勾对。 应付引进设备款和融资租入固定资产应付款应在长期应付款科目中核算。( ) 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 某公司财务经理授权会计科长管理应付款,会计科长由于太忙,不能亲自处理,便授权属下一位会计负责此事。会计科长对应付款的管理( ) 在应付款管理系统的“详细核算”应用方案下,应付款管理系统的主要功能有() 在应付款管理系统中,应付款的核销方式主要包括(  )。 商业银行应付款项中的其他应付款主要包括:() 长期应付款是指企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款,包括( )。 各行社应加强其他应付款管理,规范其他应付款挂账和支付的条件、程序和审批权限;对于确实无法偿付的应付款项,挂账账龄达到()年以上,经内部规范程序进行认定转入损益核算。 一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解() 其他应付款() 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 在应付款管理系统与总账系统集成使用的情况下,应付款管理系统向总账系统传递() 为审计上年已付款的发票,内部审计师选择了占发票额60%的最忙的两个月。从一个随机起点开始,每十张发票抽取一张,得到了包括116张发票的一个样本。这个样本可能无效因为它不是() 企业赊购商品形成的待结算应付款项属于    (    ) 在连续编制合并财务报表的情况下,即使上期存在内部应收应付款项,只要本期未发生内部应收应付款项就不需要做抵消处理 在连续编制合并财务报表的情况下,即使上期存在内部应收应付款项,只要本期未发生内部应收应付款项就不需要做抵消处理
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