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假定下列测试应收款估价的程序都是圆满实施的,审计师最有可能依靠( )。
单选题
假定下列测试应收款估价的程序都是圆满实施的,审计师最有可能依靠( )。
A. 邮寄的肯定性函证请求
B. 完成的应收账款账龄一览表
C. 应收账款总数同前期应收账款总数的比较
D. 重新计算的个别选定的应收账款的价值
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测试程序变更管理流程时,IS审计师使用的最有效的方法是()
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:
审计师在评审企业的系统开发测试策略。关于在测试过程中使用生产数据的陈述中,审计师会认为下面哪种陈述是最恰当的()
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是()
某内部审计师在对应收账款进行审计,发现应收账款账户发生了变化,管理层对于此的解释是由于客户构成和信用条件的变动而引起的。那么内部审计师应该采用的审计程序是()
审计师审计过程中发现ABC公司未对20×8年12月31日的存货进行盘点,金额为×万元,占期末资产总额的40%,审计师无法实施存货监盘,也无法实施替代审计程序,此种情况下审计师出具意见是:
在对某分部是否实施公司肯定行动(affirmative-action)政策的测试过程中,审计师发现:Ⅰ5%的员工为少数民族;Ⅱ去年并未雇佣少数民族员工。审计师由此得出的最恰当审计结论应当是()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
在辅助财务审计的IT控制测试时,总账GL用户向信息系统审计师投诉,在访问数据时存在严重的延时。IS审计师应采取的最合理的操作为()
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()
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