单选题

在评估程序变更控制的过程中,IT审计师将使用源码比较软件来()

A. 在没有信息系统人员提供的信息的情况下,检查源程序的变更
B. 比较源程序的拷贝和正在运行程序之间的区别,来确认程序发生的变更
C. 确认受控的程序拷贝就是当前生产机中运行的版本
D. 确认所有的变更都在当前的源程序拷贝中被建立

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审查应用程序控制措施的IS审计师将评估() 在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该() 测试程序变更管理流程时,IS审计师使用的最有效的方法是() 在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 检查硬件维护程序。审计师应该评估是否() 内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是: IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师应该: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是() 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( ) 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 当检查硬件维护程序时,IS审计师应该评估是否() IS审计师评估逻辑访问控制时首先应该() 在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师对这种情况该如何处理? 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
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