单选题

内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计,这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,CAE应该()

A. 将此项审计从计划表中删除
B. 让现有职员开展所有的审计
C. 请工程顾问进行对比
D. 接受建筑商的书面陈述

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内部审计活动应当按照审计计划的安排进行,但内部审计人员可以根据新情况对审计计划做必要的修改和补充() 内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部() 在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是() 在制定一个有效的以风险为基础的计划以确定审计优先顺序时,内部审计活动应由以下哪项开始? 内部审计师进行一项把咨询活动和确认活动的要素合并成一个整体的业务是否恰当?() 内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括: 审计小组或人员对每一审计项目分别制定的审计实施计划,称为()。 审计小组或人员对每一审计项目分别制订的审计实施计划,称为(  )。 当IS审计员实施一个电子资金转账系统(EFI)审计时,下列哪一项用户情形是其最关心的() 对任何一个审计项目,对任何一家审计机构而言,不论其业务繁简,审计计划都是至关重要的。() 实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 内部审计包括准备、审计实施、审计报告、、审计档案整理五个阶段() 在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?() 是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件() 在为一个部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个? 审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据() 内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部() 内部审计是一项确认和咨询活动,确认服务的范例是() 内部审计机构对审计工作底稿实行分级复核制,是内部审计机构一项重要的质量控制制度,对于减少审计风险,保证审计质量有着重要的作用和意义()
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