单选题

以下为测试现金收款的内部控制的是()

A. 核对现金日记账的支付金额是否正确
B. 核对实收金额与销货发票是否一致
C. 核对实付金额与购货发票是否相符
D. 检查收款现金的盘点制度

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审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是(  )。    针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有: 下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有: 以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有() 以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,正确的有() 在进行库存现金内部控制的测试时,注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括()。 在进行库存现金内部控制的测试时,注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括() 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。 以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有() 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。  (2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( ) 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。 A注册会计师计划测试X公司2011年与收款环节内部控制制度是否健全、各项规定是否得到有效执行,其中注册会计师应特别关注X公司以下有关收款环节的内部控制的内容有() 审查对外投资时,应测试其内部控制环节。以下符合对外投资的内部控制要求的做法是()。    审查对外投资时,应测试其内部控制环节。以下符合对外投资的内部控制要求的做法是: 企业设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()。
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