针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。
A. 检查核对每日收款汇总表、电子版收款清单和银行存款清单的核对记录和核对人签名
B. 检查银行存款余额调节表和负责编制员工的签名,
C. 检查客户质询信件并确定问题是否已得到解决
D. 检查管理层对应收账款账龄分析表的复核及跟进措施
E. 询问管理层如何复核坏账准备计提表的计算,是否有复核人签字,坏账核销是否经过管理层的恰当审批
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