单选题

某公司决定将环境审计交给内部审计部门来开展,首席审计执行官在经过分析后,认为在开展审计工作之前首先应该采取的行动是()

A. 对公司的各部门的风险进行评估
B. 对公司已有的政策和战略进行检查
C. 确认内部审计人员的专业胜任能力是否足够
D. 对公司的环境管理系统进行有效性分析

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某公司选定某人去建立内部审计部门,该人最有可能雇用( )。 下列哪个文件规定了内部审计部门开展后续审计的责任?() 省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部() 内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部() 某公司已成立环境审计处,但把该处作为公司法律部门而不是内部审计部门的一部分,而且环境审计处直接向审计委员会报告。董事会已要求首席审计执行官就环境风险是否得到恰当处理提供年度意见。在此种情况下,首席审计执行官应该向审计委员会提供哪项建议?() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计部门应建立审计复议制度。() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 如果对首席审计官负责的业务提供确认服务,应由内部审计部门的质量保证部门进行监督。 首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是: 某家在X国经营的中型公众公司的规模不断扩大,董事们认为应该设立内部审计部门。X国法律要求公众公司必须进行内部审计。该公司修订了公司章程以便反映内部审计部门的设立,董事们决定首席审计执行官必须是注册内部审计师,而且要向新成立的董事会审计委员会直接报告工作。以上哪项陈述最能体现新任首席审计执行官的独立性?() 某公司的在长久的改革后形成了良好的管理环境,在这种环境下,内部审计部门将() 在完善的管理环境中,内部审计部门() 内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 审计部门负责对内部控制的进行审计() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?
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