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审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:()
单选题
审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:()
A. 重新计算
B. 询问
C. 重新操作
D. 检查
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下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的有:
下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的是( )。
系统测试人员与系统开发人员需要通过文档进行沟通,系统测试人员应根据一系列文档对系统进行测试()
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
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审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于( )。[2009年初级真题]
银行内部控制是指银行为了实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范,事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行()
商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标、通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。下列选项关于商业银行内部控制原则说法不正确的是( )。
银行内部控制是指商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()
我们可以通过一系列程序来保证对人公正,其中不包括()。
我们可以通过一系列程序来保证对人公正,其中不包括()。
可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法
可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法()
PWM控制是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形。()
审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
贷款合同管理是指按照银行内部控制与风险管理的要求,对贷款合同的( )等一系列行为进行管理的活动。
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