单选题

审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:()   

A. 重新计算   
B. 询问   
C. 重新操作   
D. 检查   

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下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的有: 下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的是(  )。 系统测试人员与系统开发人员需要通过文档进行沟通,系统测试人员应根据一系列文档对系统进行测试() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于(  )。[2009年初级真题] 银行内部控制是指银行为了实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范,事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标、通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。下列选项关于商业银行内部控制原则说法不正确的是( )。 银行内部控制是指商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。() 我们可以通过一系列程序来保证对人公正,其中不包括()。 我们可以通过一系列程序来保证对人公正,其中不包括()。 可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法 可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法() PWM控制是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形。() 审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 贷款合同管理是指按照银行内部控制与风险管理的要求,对贷款合同的(  )等一系列行为进行管理的活动。
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