单选题

关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()

A. 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。
B. 权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。
C. 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。
D. 内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。

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以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。    关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的下列说法中,不正确是(  )。 下列关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的说法中,不正确是(  )。 下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是()。 下列关于个人理财业务监管要求的内部控制,说法不正确的是( )。 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是( )。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有() 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是() 有关控制规律的说法不正确是() 注册会计师对内部控制了解的深度低于对内部控制进行测试的深度。不正确的是() 根据个人理财业务监管要求,下列关于内部控制的说法,不正确的是()。 关于内部控制说法,下列不正确的是( ) 关于研究能力,下面说法不正确是()。 下列关于外债总额说法不正确是 下列关于避孕的说法不正确是() 关于传热介质的说法,不正确是()。 下列关于物流的说法不正确是() 下列关于混凝土原料说法不正确是( )。 下列关于避孕的说法不正确是()
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