单选题

以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。   

A. 即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效   
B. 内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效   
C. 内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效   
D. 如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员可以仅实施内部控制测评   

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关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是() 针对存货盘点的内部控制,下列说法中不正确的是(  )。 针对存货盘点的内部控制,下列说法中不正确的是()。 以下说法不正确是:() 以下说法不正确是() 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。 针对内部控制审计报告的以下说法中,不恰当的是( )。 以下针对资金活动内部控制的总体要求的说法不正确的是()。 目前理论界对内部控制与风险管理的关系的说法中,不正确的是() 关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的下列说法中,不正确是(  )。 下列关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的说法中,不正确是(  )。 针对内部控制审计,下列说法中,错误的是( )。 针对控制测试的性质,以下说法中不正确的是(  )。 有关对内部信息传递和期末财务报告流程控制的说法中,不正确的是() 以下关于内部控制的说法中,不正确的是() 有关控制规律的说法不正确是() 针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法不正确的是() 针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法不正确的是() 下列说法中,不正确是( )。
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