单选题

当内部审计师为谈时,获取信息而与被审计人面他不可能记住面谈中讲过的每一句话。为了便于今后使用信息,最有效记录方式是()。

A. 快速作笔记,尽量把所说的每一个细节均记下来,会谈后再概括要点
B. 进行录音以记下每个人说的每句话;然后将其输入电脑作为文件保留
C. 请一个娴熟的秘书作记录,自己集中精力进行面谈;然后将非要点部分删去
D. 根据面谈计划,围绕主题做笔记,在恰当的地方记录回签,会谈后再看一遍记录以进行补充

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首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域。因此,每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。以下哪项是对每位内部审计师胜任能力的要求?( ) 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 在审计一家专注于电子商务的企业时,信息系统经理表明当从客户获取信息时使用了数字签名。要证实此说法,信息系统审计师应证实以下哪项被应用() 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师经常运用面谈技术。当考虑可能运用面谈技术收集审计证据时,内部审计应意识到面谈技术() 下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿? 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见() 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。() 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?() 注册会计师可以考虑获取审计证据的城北与过获取信息的有用性之间的关系,因此当获取审计证据很困难和成本很高时,注册会计师可以此为由减少不可替代的审计程序。()
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