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单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查(),核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因,并按照相关规定处理。
多选题
单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查(),核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因,并按照相关规定处理。
A. 银行总账
B. 银行存款余额调节表
C. 银行日记账
D. 银行对账单
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下列情形中,不违背《内部会计控制规范--货币资金》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是
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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()
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