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董事会应当针对内部审计发现的问题,督促()及时采取整改措施
单选题
董事会应当针对内部审计发现的问题,督促()及时采取整改措施
A. 高级管理层
B. 信贷部门
C. 风险管理部门
D. 监事会
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审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。
案件监督管理部门应当组织开展__和__,发现问题及时报告并督促整改
当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。---审计部()
内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责.选派审计项目负责人并对其进行有效的授权、、、、审定审计报告、督促被审计单位对审计发现问题的整改、其他有关事项。---审计部()
证券公司应当跟踪审计发现问题的整改情况,妥善保存审计报告,保存期限不得少于( )年。
内部审计部门应当对未执行审计方案.程序和方法导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报或者未如实反映,审计结论与事实严重不符,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应的责任。( )
董事会对内部审计的()承担最终责任。
董事会对内部审计的()承担最终责任。
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,对市场风险管理情况的内部审计报告以及审计发现问题的跟踪整改情况报告应当提交给()。
在《关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》中指出,要切实做好审计整改的督促检查,对审计发现问题要建立清单,实行“销号”管理,保证整改落实效果()
内部审计发现问题中的严重操作风险问题属于Ⅱ级风险提示()
董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价。()
内部审计师评估时发现的治理问题不需要报告董事会。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,董事会应对具有以下情节的()和直接责任人追究责任:1.未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现。2.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映。3.审计结论与事实严重不符。4.对审计发现问题查处整改工作跟踪不力。5.未按要求执行保密制度。6.其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为。
网点负责人根据需要不定期进行整改验证工作,对内外审发现的问题进行督促整改,跟踪落实整改效果,验证自查发现问题的整改情况()
对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似机构不包括()。
理(董)事会和高级管理层应就重大审计发现问题及时向银监部门报告()
证券公司应当跟踪审计发现问题的整改情况,相关问题未能及时整改的,应当说明理由,并将审计报告提交信息技术治理委员会审议。证券公司应当妥善保存审计报告,保存期限不得少于10年。()
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报审计委员会及董事会,同时根据内部审计章程的规定与高级管理层及时沟通审计发现()
各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度,审计发现问题整改率应达到以上()
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