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审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。
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审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。
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审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()
审计部◆审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见()
审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见。---审计部()
审计部门实施现场检查的基本程序:审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理(审计部)()
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报审计委员会及董事会,同时根据内部审计章程的规定与高级管理层及时沟通审计发现()
内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。---审计部()
内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
IIA《准则》要求内部审计主管决定向何人发送最终审计报告。审计报告中包含公司应付账款系统重大内部控制薄弱环节方面的发现。内部审计主管选择了几份审计报告复印件送交审计委员会以及外部审计师。下列( )是向审计委员会和外部审计师发送审计报告复印件的最可能理由。
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
审计报告的编制应当符合下列要求.---审计部()
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
被审计单位应当自接到审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组或者审计部门
审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核---审计部()
审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现原则。---审计部()
如果审计师出于某种原因无法独立于被审计机构,那么出具的审计报告类型应为( )。
被审计单位应当自收到审计报告之日起日内提出书面意见,送交审计组或审计部门()
审计报告文本基本要素不包括。---审计部()
首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。
在审计报告确认发现的结果finding后,被审计方迅速采取了纠正行动。审计师应该()
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