多选题

根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。

A. 评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任
B. 注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
C. 为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供咨询的同时为其提供内部控制审计服务
D. 注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加描述段予以披露

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关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是()。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是(    )。 根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是( )。 根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是() 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是() 财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中的审计指引主要是为企业内部审计部门执行审计提供指引。 下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是() 根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有() 企业内部控制配套指引包括()。 企业内部控制评价指引包括() 下列关于《企业内部控制评价指引》的表述正确的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》,下列说法中不正确的是()。 关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。 下列关于财务报表审计和企业内部控制审计的说法中,正确的是( )。 根据《企业内部控制应用指引》,发展战略内部控制的措施有() 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。
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