单选题

甲企业为市区的生产企业,2017年发生的业务情况如下: (1)甲企业进口一批货物,由境外某公司承担运输工作,双方签订的货物运输合同载明货物价值500万元,运输费用10万元,保险费用1万元。 (2)领取专利证4份,土地使用证2份,记载实收资本的营业账簿金额由900万元增加到1000万元。 (3)接受其他企业委托,签订委托加工合同一份,载明甲企业提供价值100万元的原材料,并收取委托方支付的10万元加工费。 (4)签订法律咨询合同一份,记载金额10万元;签订以货易货合同一份,以100万元自产产品换取其他企业100万元的货物。 (其他相关资料:购销合同印花税税率万分之三;产权转移书据印花税税率万分之五;货物运输合同印花税税率万分之五;加工承揽合同印花税税率万分之五;“实收资本”和“资本公积”印花税税率万分之五。以上金额均不含增值税。) 要求:根据上述资料,回答下列问题: 甲企业业务(4)应缴纳印花税()元。

A. 300
B. 350
C. 600
D. 630

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甲公司2013年11月发生的有关职工薪酬业务如下: 甲公司2008年至2010年发生如下与股票投资有关的业务 材料全屏材料:某企业2017年4月份发生的部分经济业务如下:(1)2日,收到 有关甲企业2017年发生的业务招待费、新技术研究开发费用对企业所得税应纳税所得额的影响,下列说法正确的是(      )。 有关甲企业2017年发生的业务招待费、新技术研究开发费用对企业所得税应纳税所得额的影响,下列说法正确的是() 计算业务(2)甲企业2017年应缴纳的房产税。 甲企业为增值税-般纳税企业,20×8年3月,该企业发生的有关业务如下(全部款项均通过银行存款收支): 某企业2009年1月发生了如下两笔债券投资业务:(1)2009年1月1日购入 企业2011年发生的如下业务中,原购进货物所含的进项税额不得抵扣的是()。 企业在2018年发生如下业务中,原购进货物所含的进项税额不得抵扣的是() 企业在2013年发生如下业务中,原购进货物所含的进项税额不得抵扣的是()。 企业在2018年发生如下业务中,原购进货物所含的进项税额不得抵扣的是()。 甲企业和乙企业是关联企业,甲企业是医药制造企业,乙企业是医药销售企业。甲、乙企业签订广告费和业务宣传费分摊协议,协议约定乙企业在2019年发生的广告费和业务宣传费的60%归集到甲企业扣除。已知:乙企业2019年销售(营业)收入为4500万元,当年实际发生的广告费和业务宣传费为900万元;甲企业2019年销售(营业)收入为5000万元,2019年实际发生广告费和业务宣传费为1600万元,甲企业201 甲企业2018年起具备科技型中小企业资格,则甲企业2014年发生的亏损最迟可以结转到( )年扣除。 连锁企业发生业务量采取的结算途径不包括的是() 下列关于该企业发生业务的税务处理,说法正确的有()。   A企业和B企业是关联企业,A是汽车制造企业,B是汽车销售企业。根据分摊协议,B企业在2017年发生的广告费和业务宣传费的40%归集至A企业扣除。假设2017年B企业销售收入为3000万元,当年实际发生的广告费和业务宣传费为600万元,2017年A企业销售收入为6000万元,当年实际发生广告费和业务宣传费为1200万元,A企业2017年应纳税所得额为1000万元(未考虑广告费和业务宣传费的纳税调整)。请问A企业2017年应纳的企业所得税为( )万元。 甲居民企业2013年设立,2013-2017年未弥补亏损前的所得情况如下: 年份 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 未弥补亏损前的所得(单位:万元) -20 100 -220 180 200 假设无其他纳税调整项目,甲居民企业2017年度企业所得税应纳税所得额为( ) 2013年,甲企业发生业务招待费支出50万元,当年的营业收入为3000万元,则2013年业务招待费项目税前准予扣除的金额为() 甲公司为居民企业,2018年发生下列业务取得的收入,应当计入甲公司当年企业所得税应纳税所得额的有()。
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